Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w 2026 r. – obowiązki płatnika
Data szkolenia:
18.03.2026
Czas zajęć
9.00 - 14.00
Typ szkolenia
Szkolenie online
W ramach szkolenia otrzymujesz:
- wykład on-line
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Prowadzący:
Piotr Kossakowski
specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni, b. pracownik Ministerstwa Finansów
Program szkolenia:
Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.
- Opodatkowanie odszkodowań wypłacanych przez zakłady pracy na rzecz pracowników, byłych pracowników/członków Zarządu – obowiązki płatnika
- Świadczenia dla pracownika nie będące przychodem a świadczenia ( przychody ) wolne od podatku – omówienie różnic
- Kiedy nie można stosować podwyższonych kosztów uzyskania Przychodów ze stosunku pracy
- Opodatkowanie benefitów dla pracowników m.in. baseny, sale gimnastyczne ,siłownie, karty multisport, karty podarunkowe
- Świadczenia socjalne dla wieloetatowców w kontekście podatkowym
- Świadczenia medyczne finansowane przez pracodawcę w całości lub częściowo – pakiety medyczne- ( medycyna pracy, profilaktyka, rehabilitacja, szczepienia ) – konsekwencje podatkowe
- Ekwiwalenty dla pracowników za używanie własnych narzędzi, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej –skutki podatkowe a skutki składkowe ( różnice pomiędzy ekwiwalentem a zwrotem poniesionych wydatków)
- Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników, problemy podatkowe związane ze współfinansowaniem świadczeń przez związki zawodowe, imprezy integracyjne
- Przekazywanie pracownikom/ dzieciom pracowników upominków okolicznościowych
- Zwrot kosztów odwołania z urlopu pracownika– skutki podatkowe
- Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych i nagród
- Posiłki finansowane przez pracodawcę a skutki podatkowe m.in. omówienie warunków potencjalnego zwolnienia, w tym usług cateringowych na rzecz pracowników
- Samochody służbowe dla pracowników oraz samochody prywatne dla celów służbowych – omówienie
- Darowizny dla pracowników a przychód ze stosunku pracy różnice i skutki podatkowe
- Konkursy dla pracowników –skutki podatkowe
- Świadczenia po zmarłym pracowniku, zleceniobiorcy ,radnym – skutki podatkowe
- Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) – wybrane problemy podatkowe – omówienie
- Opodatkowanie świadczeń dla emerytów/rencistów w kontekście zwolnień podatkowych – omówienie
- Prawa autorskie –wybrane problemy
- PIT 4 R – w kontekście błędu płatnika ( zaniżone zaliczki )
- PIT 2 –wybrane problemy w tym m.in. respektowanie oświadczeń PIT 2 pracownika po ustaniu zatrudnienia
- Ulga dla Seniorów -wybrane problemy
- Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy
- Opodatkowanie umów do 200 zl – wybrane problemy
- Kontrakty managerskie w kontekście PIT – omówienie wybranych problemów
- Obsługa podatkowa nie rezydentów – wybrane problemy podatkowe
- Odpowiedzialność płatnika w kontekście zgłoszenia odpowiedzialnego pracownika do Urzędu Skarbowego
- Pytania i odpowiedzi
Cena szkolenia:
400 zł/os. + VAT
Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie i zdobądź wiedzę, którą od razu wykorzystasz w praktyce. Wszystko w prosty, uporządkowany sposób – krok po kroku, bez zbędnej teorii.
Uzupełnij poniższy formularz lub skorzystaj z dokumentów dostępnych obok, aby zapisać się na szkolenie.
Formularz do zapisu online:
Następne kroki
Wyślij zgłoszenie
Zarezerwuj swoje miejsce, wypełniając krótki formularz.
Potwierdzenie zapisu
W ciągu 24 godzin otrzymasz mail z potwierdzeniem udziału.
Dostęp do platformy
Dzień przed szkoleniem wyślemy Ci link i krótką instrukcję.
Materiały i certyfikat
W dniu szkolenia otrzymasz materiały, fakturę i certyfikat.
Zapisz na newsletter!
W celu otrzymywania informacji o nadchodzących szkoleniach proszę wpisać swoje dane i wcisnąć przycisk „Zapisz się”. Newsletter jest wysyłany nie częściej niż raz w miesiącu. Dziękujemy.